COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO “CICCI”
La Oficina de Control Interno cumpliendo su rol de evaluador del Sistema de Gestión Institucional, tiene como responsabilidad verificar el cumplimiento al proceso de rendición de cuentas, presentado la evaluación del ejercicio de la audiencia Pública de Rendición de cuentas “IDSN ESTA CONTIGO. SEGUNDO SEMESTRE 2022” realizada el 5 de diciembre del presente año.
INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS - EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2021.
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 y en su rol de evaluación y seguimiento determinado en el Artículo 16 y 17 del Decreto 648 de 2017, y acorde a lo establecido en su plan de trabajo para la vigencia 2022, da a conocer el informe de segumiento a los arqueos de caj del IDSN, con la finalidad, con la finalidad de verificar su uso adecuado y el cumplimiento de las norma establecidas.
La oficina de control interno en aras de verificar el cumplimiento del decreto 1499 de 2017 y el trabajo que se está haciendo al interior de la entidad con el desarrollo del MIPG da a conocer el informe de seguimiento de actividades desarrolladas en el marco de la implementación del MIPG dentro del IDSN.