En cumplimiento a La ley 87 de 1993 la Oficina de Control interno es el responsable de coordinar y hacer seguimiento a la realización de las auditorías internas de calidad través de la revisión del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Ante lo mencionado la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditorias del SGC de la vigencia 2022, el cual inició en el mes de Julio. El presente informe presenta la evaluación de papeles de trabajo, los hallazgos y estado de planes de acción resultantes de las auditorías realizadas y radicados en la OCI hasta el mes de octubre de 2022.