Miércoles, 3 de Julio de 2024

     

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Control Interno y de Gestión

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INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIAS SGC 2022

 

En cumplimiento a La ley 87 de 1993  la Oficina de Control interno es el responsable de coordinar y hacer seguimiento a la realización de las auditorías internas de calidad través de la revisión del  ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Ante lo mencionado la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento al  Plan Anual de Auditorias del SGC de la vigencia 2022, el cual inició en el mes de Julio. El presente informe presenta la evaluación de papeles de trabajo, los hallazgos y estado de planes de acción resultantes de las auditorías realizadas y radicados en la OCI hasta el mes de octubre de 2022.

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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO IDSN – III TRIMESTRE DEL 2022

 

La Oficina del Control Interno en cumplimiento a las responsabilidades asignadas en el Decreto 1737 de 2008, Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público; artículo 22 del modificado por el artículo 1° del Decreto 0984 de 2014, presenta el Informe de Seguimiento a las medidas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público desarrolladas al interior del IDSN por los directivos, expedidas mediante la resolución 071 del 2017, desarrolladas durante el III trimestre del 2022. 

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INFORME EJECUCIÓN DE RESERVAS VIGENCIA 2021

 

La Oficina del Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2021, a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 648 de 2017, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del Control Interno en las Entidades Públicas, realizó el informe de seguimiento  a la ejecución de las reservas presupuestales de la vigencia 2021 con corte al mes de septiembre de 2022

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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS I SEMESTRE 2022

 

La Oficina de Control Interno cumpliendo su rol de evaluador del Sistema de Gestión Institucional, tiene como responsabilidad verificar el cumplimiento al proceso de rendición de cuentas  y al desarrollo de espacios que garanticen en este, una participación ciudadana efectiva, presentado el informe de seguimiento al ejercicio de  la audiencia Pública de Rendición de cuentas “IDSN ESTA CONTIGO 1-2022” realizada el 18 de julio del presente año.

 

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INFORME SEGUIMIENTO MIPG III TRIMESTRE 2022

 

En aras de verificar el trabajo que se está haciendo al interior de la entidad con el desarrollo del MIPG y el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 612 de 2018, desde la Oficina de Control Interno se realiza el seguimiento por medio del cual se vela por el avance dado en cada plan de acción 

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