Sábado, 20 de Julio de 2024

     

                                                                                                                                                                                 QUIENES SOMOS 

 

 
NUEVO LOGO
 Transforma Web2 En cumplimiento a lineamientos

De Gobierno Digital

 

Próximamente presentaremos una

transformación de nuestro sitio WEB

 

Inicio x60  correo x60 Boton PIC 1 sistemas de info x60 epidemiologia x60.png b noticias x60 riesgos l x 60 quejas y reclamos x60 contratacin x60 intranet x60 contacto x60

 

 

InicioNoticiasSin categoría

 

boton polvora Mesa de trabajo 1

Informe De Seguimiento Plan de Auditorías Internas Del Sistema De Gestión De Calidad IDSN 2021. I trimestre 2022

 

1. INTRODUCCION. En cumplimiento a La ley 87 de 1993 en especial Articulo 12 literal e) “Velar por el cumplimiento de las Leyes, Normas, Políticas, Procedimientos, Planes, Programas, Proyectos, metas de la organización y recomendar de los ajustes necesarios…”, la Oficina de Control interno es el responsable de coordinar y hacer seguimiento a la realización de las auditorías internas de calidad través de la revisión del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), desarrollado en cada etapa y los procedimientos requeridos para darle soporte a la auditoría; ante lo mencionado la Oficina de Control Interno presenta el informe del Plan Anual de Auditorias del SGC de la vigencia 2021 del IDSN.

Descargar documento

INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021

 

1. INTRODUCCION

La Oficina del Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2022, a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993 modificada por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 648 de 2017, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del Control Interno en las Entidades Públicas, esta dependecia realizó la auditoría interna al Proceso Gestión de Recursos del IDSN con el fin de evaluar los resultados de la gestión administrativa, financiera y operativa, así como el cumplimiento de normas y disposiciones vigentes aplicables a la vigencia auditada.

Descargar documento

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN EL IDSN – I TRIMESTRE DEL 2022

 

INTRODUCCIÓN. El modelo integral de planeación y gestión es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de buscar que estas operen de manera eficiente y transparente, buscando generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades, problemas y expectativas de la ciudadanía, incrementando de esta manera la capacidad institucional El Decreto 1499 de 2017, establece un único sistema de gestión, que se articula con el Sistema de Control Interno, a través de la actualización de MIPG, dentro del cual la estructura del MECI se actualiza y se convierte en la 7ª Dimensión de MIPG. En aras de verificar el trabajo que se está haciendo al interior de la entidad con el desarrollo del MIPG y el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 612 de 2018, desde la Oficina de Control Interno se realiza el seguimiento por medio del cual se vela por el avance dado en cada plan de acción establecido.

Descargar documento

INFORME EVALUACION POR DEPENDENCIAS IDSN 2021

 

INTRODUCCION
La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento a sus funciones y especialmente desde su rol de evaluador independiente tal como lo establece la Ley 87 de 1993, presenta el informe de EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS correspondiente a la vigencia 2021, para el que se tuvieron en cuenta además de las circulares y guías del Departamento Administrativo de la Función Pública, la consolidación de los insumos que sirvieron de base, el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje promedio de cumplimiento de las metas al final de la gestión de la vigencia fiscal 2021, determinando así el grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad........

Descargar documento

NFORME AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IDSN VIGENCIA 2021

 

1. INTRODUCCION
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Conpes 3654 de 2010, Ley 1474 de 2011, la Ley 1712 de 2014, la Ley 1757 de 2015 y lo comtemplado en el Manual Único de Rendición de Cuentas “MURC” de la DAFP , el Instituto Departamental de Salud de Nariño, llevo a cabo el proceso Rendición de Cuentas “IDSN ESTA CONTIGO 2021”.

Descargar documento

 

Subcategorías

Copyright © 2024 Instituto Departamental de Salud de Nariño - IDSN.
Todos los Derechos Reservados

Política de Privacidad -
Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia - Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7223031 - 7296125
Cel: 3182404557 - 3164822435
Horario de Atención: Lunes a jueves: 8a.m. - 12 m. y 2 p.m. - 6 p.m. viernes jornada continua de: 7a.m. - 3 p.m
Directorio Telefónico IDSN
Contáctenos