Sábado, 20 de Julio de 2024

     

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SISTEMA DE C I. 1083

 

 SISTEMA DE C I. 1083

INFORME AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IDSN II SEMESTRE VIGENCIA 2022

 

INFORME AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IDSN II SEMESTRE VIGENCIA 2022
 

La Oficina de Control Interno cumpliendo su rol de evaluador del Sistema de Gestión Institucional, tiene como responsabilidad verificar el cumplimiento al proceso de rendición de cuentas, presentado la evaluación del ejercicio de  la audiencia Pública de Rendición de cuentas “IDSN ESTA CONTIGO. SEGUNDO SEMESTRE 2022” realizada el 5 de diciembre del presente año.

 

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INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS - EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2021.

 

INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS - EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2021.

 

 

La Oficina del Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2021, a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 648 de 2017, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del Control Interno en las Entidades Públicas, realizó el seguimiento a la ejecución de reservas presupuestales vigencia 2021 con el fin de evaluar los resultados de la gestión administrativa, financiera y operativa, así como el cumplimiento de normas y disposiciones vigentes aplicables a la vigencia auditada

 

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SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA III TRIMESTRE DE 2022

 

La Oficina de Control Interno,  en  cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993  y en su rol de evaluación y seguimiento determinado en el Artículo 16 y 17 del Decreto 648 de 2017, y  acorde a lo establecido en su plan de trabajo para la vigencia 2022, da a conocer el informe de segumiento a los arqueos de caj del IDSN, con la finalidad, con la finalidad de verificar su uso adecuado y el cumplimiento de las norma establecidas.

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