Martes, 30 de Julio de 2024

     

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SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA III TRIMESTRE DE 2022

 

La Oficina de Control Interno,  en  cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993  y en su rol de evaluación y seguimiento determinado en el Artículo 16 y 17 del Decreto 648 de 2017, y  acorde a lo establecido en su plan de trabajo para la vigencia 2022, da a conocer el informe de segumiento a los arqueos de caj del IDSN, con la finalidad, con la finalidad de verificar su uso adecuado y el cumplimiento de las norma establecidas.

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INFORME SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG

 

La oficina de control interno en aras de verificar el cumplimiento del decreto 1499 de 2017 y el  trabajo que se está haciendo al interior de la entidad con el desarrollo del MIPG da a conocer el informe de seguimiento de actividades desarrolladas en el marco de la implementación del MIPG dentro del IDSN.

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INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIAS SGC 2022

 

En cumplimiento a La ley 87 de 1993  la Oficina de Control interno es el responsable de coordinar y hacer seguimiento a la realización de las auditorías internas de calidad través de la revisión del  ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Ante lo mencionado la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento al  Plan Anual de Auditorias del SGC de la vigencia 2022, el cual inició en el mes de Julio. El presente informe presenta la evaluación de papeles de trabajo, los hallazgos y estado de planes de acción resultantes de las auditorías realizadas y radicados en la OCI hasta el mes de octubre de 2022.

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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO IDSN – III TRIMESTRE DEL 2022

 

La Oficina del Control Interno en cumplimiento a las responsabilidades asignadas en el Decreto 1737 de 2008, Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público; artículo 22 del modificado por el artículo 1° del Decreto 0984 de 2014, presenta el Informe de Seguimiento a las medidas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público desarrolladas al interior del IDSN por los directivos, expedidas mediante la resolución 071 del 2017, desarrolladas durante el III trimestre del 2022. 

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INFORME EJECUCIÓN DE RESERVAS VIGENCIA 2021

 

La Oficina del Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2021, a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 648 de 2017, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del Control Interno en las Entidades Públicas, realizó el informe de seguimiento  a la ejecución de las reservas presupuestales de la vigencia 2021 con corte al mes de septiembre de 2022

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