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En cumplimiento a lineamientos
De Gobierno Digital
Próximamente presentaremos una transformación de nuestro sitio WEB |
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Transparencia y Acceso a la Información Pública
Informe de seguimiento a la ejecución del presupuesto vigencia 2022.
La Oficina del Control Interno en cumplimiento al Plan de trabajo y a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993 modificada por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 648 de 2017, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del Control Interno en las Entidades Públicas, determina la realización de auditorías a la gestión de recursos financieros, para la cual se realizan seguimientos semestrales a las ejecuciones presupuestales; realizando una análisis al comportamiento de la ejecución presupuestal de los recursos apropiados con el fin de evaluar los resultados de la gestión administrativa, financiera y operativa a la vigencia auditada.
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN ENERO 2023
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, respecto del seguimiento y evaluación al tratamiento de la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias– PQRS, y en cumplimiento del Programa de Auditorías y Seguimientos de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, esta dependencia procede a verificar el cumplimiento de la recepción, trámite y resolución de los derechos de petición, con el fin de determinar el cumplimiento en la oportunidad de sus respuestas, y efectuar las recomendaciones a la Dirección y a los responsables de los procesos, que coadyuven al mejoramiento continuo del IDSN.